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你不知道
于2020-01-13 07:54 發布 ??1209次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2020-01-13 07:57
您好銷售額20000 做分錄計提增值稅2600
你不知道 追問
2020-01-13 08:00
那少交的增值稅差額到時結轉到營業外收入?
bamboo老師 解答
2020-01-13 08:04
請問是收到了金額發票么
2020-01-13 08:05
什么收到金額發票?
2020-01-13 08:08
抱歉 寫錯了 是可以抵扣的進項發票
2020-01-13 08:11
老師,我們有可以抵扣的進項稅額,但是應交的增值稅銷項稅是按照開票的來交的,未開票的實際沒有交,未開票的沒有交的內賬也要計提出來嗎?
2020-01-13 08:14
如果進項銷項在內帳都分別體現了的話 那沒有開票的內帳也對應計提出來吧
2020-01-13 08:15
老師,那如果收到的是普票呢,是小規模納稅人,也是沒有開票的全部計提出來嗎?實際繳納的和計提的增值稅之間的差額怎么處理?
2020-01-13 08:16
收到的發票是普通發票 不需要價稅分離 是開出的發票價稅分離差額的話 可以計入營業外收入
2020-01-13 08:17
謝謝老師的回答,所以就是不能按實際繳納的增值稅計提是吧,沒有繳納的增值稅到時轉入營業外收入?
2020-01-13 08:18
是的 不需要繳納的轉到營業外支出
2020-01-13 08:19
抱歉 又打錯字了 不需要繳納的轉到營業外收入 對不起
沒事,我理解意思的,謝謝老師
2020-01-13 08:20
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
老師,我忘問了,差額是到了繳納增值稅的這個月再結轉至營業外收入吧
2020-01-13 08:22
是的 確認不需要繳納的月份轉入
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老師,我做公司內賬的,比如開票月銷售額10000元,按銷售貨物稅率算增值稅稅應該是1300元,實際月銷售額20000元,增值稅計算為2600元,我做分錄計提增值稅應該寫多少?
答: 您好 銷售額20000 做分錄計提增值稅2600
小規模。銷售貨物103。銷售額100,增值稅3。會計分錄怎么做老師!
答: 你好,分錄是 借;應收賬款 等科目 103 貸;主營業務收入 100 應交稅費-應交增值稅3
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
銷售貨物增值稅專用發票怎么做分錄
答: 借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項
甲商場為增值稅一般納稅人,2021年8月銷售貨物取得含增值稅銷售額101.7萬元,銷售設計服務取得含增值稅銷售額25.6萬元。已知,銷售貨物增值稅稅率為13%,銷售設計服務增佳稅稅率為6%。計算甲商場當月增值稅銷項稅額
討論
你好 我本月銷售貨物 銷項稅額為10000,購進貨物,進項稅額為8000 。 本月月末計提增值稅 增值稅稅額怎么計算?就是銷項稅-進項稅吧
增值稅計提的時候是不含稅銷售額計提的,實際交款是按照含稅銷售額交的增值稅。這個怎么做分錄?
增值稅小規模納稅人銷售貨物或提供勞務時的會計分錄怎么寫
那內帳方面銷售貨物的增值稅分錄怎么做
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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2020-01-13 08:04
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