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強健的板栗
于2020-01-12 20:24 發布 ??1665次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2020-01-12 20:25
借:管理費用——其他0.01貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)0.01交稅后做如下賬務處理
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你好!我想問一下,這個財務報表有問題嗎?應交稅費負那么多
答: 你好,如果單從應交稅費來說沒有問題,負數說明有留抵稅額或者預交稅額
四月份接手的新企業,因為忙著報稅,臨時做了個財務報表,應交稅費為零,五月份開始建賬,現在造成我的財務數據與稅局的累計數額不同,應該怎么處理?
答: 你好,嗯嗯,剛申報,可以做修改的呢,4月份的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好老師,我的財務報表應交稅費那里怎么是負數的?
答: 您好,是可以為負數的
老師,上個月財務報表自動生成的應交稅費比我實際的多0.01,這個月怎么處理啊
討論
老師,我們的應交稅費為什么是負的?這樣季度財務報表報送會不會被預警啊?
老師,你好,財務報表年報中的應交稅費的披露這張報表應該如何填寫
如果做一個假的8月份的財務報表的話,應交稅費這一塊一般是怎么構成的啊
財務報表 附注 應交稅費 的數據具體怎么填
江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
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