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Q
于2020-01-11 22:21 發布 ??2282次瀏覽
微微老師
職稱: 初級會計師,稅務師
2020-01-11 22:23
您好,報銷差旅費,維修費,收到單子入賬,還沒付款 的時候,走其他應付款;其他應收款是員工先借款出差,回來后再報銷走其他應收款
Q 追問
2020-01-11 22:26
老師那如果報銷維修費,發票還沒到,怎么做分錄呢?
微微老師 解答
2020-01-11 22:51
您好,那報銷的附件是什么?
2020-01-12 00:24
就是付款審批單
2020-01-12 14:00
如果付給供應商,用預付,付給員工,入其他應收款
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為什么報銷差旅費是貸其他應收款而不是其他應付款
答: 前期是不是預借差旅費了?。
為什么報銷差旅費會使用其他應收款 不是應該是其他應付款嘛 員工自己墊的差旅費 不應該是公司欠員工的 而是負債 應該是其他應付款嘛
答: 使用其他應收款,是可能員工預先存在借支的情況,如果沒有借支,可以使用其他應付款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
員工出差未借款,回來報銷差旅費時,財務暫未付款,怎么做分錄?用其他應付款,還是其他應收款?
答: 借銷售費用差旅費貸,其他應付款用這個科目的。
費用報銷下面其他應收款—XX或者其他應付款—XX法人 都是可以的嗎?
討論
老師,我們公司去年12月份才成立的,今年1-4月份都是屬于籌備期階段,這幾個月的公司相關的大筆的費用報銷都是由法人或者法人的另外一個公司轉款過來作為借款入賬,計入其他應付款,這幾個月公司是幾乎是沒有收入的,那么像這個其他應付款這個科目我應該如何去處理的。我是剛接手這個公司,之前的會計弄得其他應收款以及其他應付款這兩筆科目掛的賬每個月都在增加,我應該如何去處理
老師,你好!想請問一下:我們公司年初的時候買了一家公司,這家公司的賬之前都是代賬會計做的,我看他把本來應該掛其他應收款、其他應付款的賬都掛成應收應付款了。因為這家公司的賬要新建賬套,重新做。我要把之前掛應收應付的調成其他應收應付嗎?因為稅和財報也都報過了,調的話會有什么影響嗎?
其他應付款其他應收款
請問這筆是記到“其他應付款”還是“其他應收款”?
微微老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,稅務師
★ 4.99 解題: 36924 個
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Q 追問
2020-01-11 22:26
微微老師 解答
2020-01-11 22:51
Q 追問
2020-01-12 00:24
微微老師 解答
2020-01-12 14:00