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婷
于2020-01-10 15:59 發布 ??1582次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2020-01-10 16:13
如果說你的應收賬款是負數的話,那么就是在這個預收賬款里面去烈士的呀,不需要調整,這是正常的。
婷 追問
2020-01-10 16:15
不用做分錄調整,是吧?
陳詩晗老師 解答
2020-01-10 16:23
不需要憤怒調整,你真是正常的,因為很多企業沒有設置什么預收預付呀,它就會存在負數。
2020-01-10 16:26
那就是說做報表的時候把應收帳款里的數據放到預收賬款里就可以了,是嗎?
2020-01-10 16:32
是的,就是這個意思,直接這樣子處理就可以了。
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應收帳款余額是負數對嗎?怎么調整啊?
答: 同學好 賬上可以不做調整,報表做重分類調整就可以,表上調到預收賬款
老師,我們公司的應收帳款年初和期末余額都是負數,這個要不要調整,應該怎么調整
答: 如果說你的應收賬款是負數的話,那么就是在這個預收賬款里面去烈士的呀,不需要調整,這是正常的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,其他應收款余額成負數,應該怎么調帳?
答: 你好,這個沒關系的,不用調賬
應收帳款負數重分類怎么調整
討論
應收賬款年初余額為負數怎么調整到預收賬款里?
老資產負債表上應收帳款期末余額為負數,怎么調表
其他應收款借方有個負數余額,需要調整嗎
實收資本借方應為股東,上任會計16年設科目是應收帳款,現在調整其他應收款后,為什么報表期末余額卻是應帳帳款的負數呢
陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
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婷 追問
2020-01-10 16:15
陳詩晗老師 解答
2020-01-10 16:23
婷 追問
2020-01-10 16:26
陳詩晗老師 解答
2020-01-10 16:32