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婀娜多姿
于2020-01-10 11:57 發布 ??672次瀏覽
小云老師
職稱: 中級會計師,注冊會計師
2020-01-10 12:08
你好,是的,沖減銷售費用。
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2019年上半年 有一名職工的個稅 行政做工資表時多做了,最后還是按正常的個稅交,行政多做的一部分導余額掛在其他應付款-其他款項里,現在員工也離職了,這筆余額怎么消賬? 借 其他應付款-其他 貸 銷售費用(是銷售人員)
答: 你好,是的,沖減銷售費用。
計提時是借:銷售費用,貸:其他應付款-預提費用
答: 您好 請問您有什么問題
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
問一下做年報的時候發現,以前會計預提廣告材料,借:銷售費用貸:其他應付款。用的是白條,現在報年報,這是要調出來是吧
答: 是的,需要別調整增加應納稅所得額
老師,2018年12月份我暫估了一筆運費,借,銷售費用 30000,貸,其他應付款 30000,2019年2月份我把這筆沖銷,借,銷售費用-30000,貸,其他應付款-30000,這樣處理對嗎
討論
1.請問老師銷售產生的運費應該計入什么呢?銷售費用-運費?算入成本應該是不對的吧? 2.如果發貨給客戶,運費是我們墊付的,后面要向客戶收取貨款的時候同時加上這筆運費要怎么做賬呢? 運費應該不能做收入吧,是不是可以是,這邊支付運費的時候:借:其他應付款-運費 貸 銀行 ,等收取回運費的時候,借:銀行 貸:其他應付款?
我想請問下之前多計提的電費,貸:其他應付款-電業局 現在用于沖銷本月的電費是 借:其他應付款-電業局 貸:銷售費用-電費嗎
您好,借銷售費用、稅額,貸其他應付款-單位往來,這個怎么理解呀
請問年底根據客戶銷量按一定比便返點,如返點金額20000元,公司將返20000的商品給客戶,請問如何做帳,借銷售費用嗎?貸:其他應付款——客戶(現在先計提,客戶還沒有提貸)內帳。
小云老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
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