
老師,如果工程4月份已經(jīng)開票了但是未施工,當(dāng)月開好票暫估人工費(fèi)和材料費(fèi),到12月份突然這個工程不做了,收入和暫估的成本都紅沖掉,這樣可以操作的嗎
答: 開具發(fā)票的,不能沖了。就是已經(jīng)需要確認(rèn)收入,并且達(dá)到收入確認(rèn)條件,才能開具增值稅發(fā)票。
老師,周轉(zhuǎn)材料攤銷放入工程施工_合同成本_直接材料費(fèi)還是工程施工_合同成本_其他直接費(fèi)_材料費(fèi)呢
答: 您好,放入工程施工_合同成本_其他直接費(fèi)_材料費(fèi)。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,門窗制作安裝的的會計分錄可以這樣做嗎?領(lǐng)用材料借:工程施工—合同成本—材料費(fèi),貸:原材料;人工費(fèi):借:工程施工—合同成本—人工費(fèi),貸:銀行存款;確認(rèn)收入:借銀行存款,貸,主營業(yè)務(wù)收入;結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸工程施工—合同成本—材料費(fèi)、人工費(fèi)。
答: 你好,可以的,可以這么做。


111 追問
2020-01-09 21:14
江老師 解答
2020-01-09 21:14
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2020-01-09 21:16
江老師 解答
2020-01-09 21:20