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果^V^果
于2020-01-09 19:14 發(fā)布 ??1463次瀏覽
董老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2020-01-09 19:24
您好,先計提后支付。您的預(yù)算會計對了借:單位管理費用或者業(yè)務(wù)活動費用 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 -社保借:應(yīng)付職工薪酬-工資 -社保貸:零余額賬戶用款額度
果^V^果 追問
2020-01-09 19:33
金額上有什么變化嗎?
董老師 解答
2020-01-09 19:34
您好,金額上沒有變化
2020-01-09 20:03
2020-01-09 20:04
提問#這個計提預(yù)算會計怎么做?
2020-01-09 20:06
計提不需要預(yù)算會計計提加支付,只有支付的時候涉及預(yù)算會計。預(yù)算會計只有收支的時候才涉及
2020-01-09 20:19
2020-01-09 20:20
提問#這個什么情況呀?老師
2020-01-09 20:23
提問#這樣就對了吧?
2020-01-09 21:23
您好,是的,需要對應(yīng),零余額對應(yīng)資金結(jié)存的也是零余額
2020-01-09 21:24
提問#單位買的電腦怎么做固定資產(chǎn)憑證呀?老師
2020-01-09 21:30
您好,直接借 固定資產(chǎn) 貸 銀行存款 借 行政支出 貸 資金結(jié)存
2020-01-09 21:31
謝謝!老師
2020-01-09 22:28
不用客氣滿意的話給個五星好評謝謝
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董老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
★ 4.99 解題: 6083 個
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2020-01-09 19:34
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2020-01-09 20:23
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2020-01-09 21:23
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2020-01-09 21:30
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2020-01-09 22:28