請問年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,分錄可以合并嗎 進(jìn)項(xiàng)留底沒有要交的,應(yīng)該怎么寫分錄?
浙江長衢-陌荷
于2020-01-09 14:59 發(fā)布 ??1070次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計(jì)師
2020-01-09 15:11
你好 那你按這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn) 如果你們是進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的話 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著就行了 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 。如果你是銷項(xiàng)大于了進(jìn)項(xiàng) 你需要結(jié)轉(zhuǎn) :借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款
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你好,不需要的,只需要根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額做這個(gè)分錄
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2017-12-13 20:16:47

你好,根據(jù)銷項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額的差額結(jié)轉(zhuǎn)
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2017-07-26 11:42:24

你好借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-07-15 05:34:04

進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí)需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎
不用
2021-04-27 10:09:28

你好!按規(guī)定進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用做賬務(wù)處理的
2020-08-04 04:53:51
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