APP下載
nayintai
于2020-01-09 13:27 發布 ??1103次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2020-01-09 13:28
您好借:庫存商品 不含可抵扣進項稅額貸:應付賬款-暫估借:應付賬款貸:銀行存款
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
您好老師,麻煩問一下,客戶應給我貨款10500,但是有500說啥也是不給了,我發票也給他開了10500,我怎么做賬呢?500肯定是收不回來了。
答: 這個借營業外支出 貸應收賬款
貨到了 貨款也付了、發票未到,跨年的帳,請問怎么做賬?謝謝
答: 您好 借:庫存商品 不含可抵扣進項稅額 貸:應付賬款-暫估 借:應付賬款 貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
公司欠某公司的貨款,對方提取訴訟,法院要我公司付息,請問對方公司要提供發票給我們嗎?怎么做賬呢
答: 你好!法院判決就可以了,不需要發票
我在八月付的貨款,九月才開的發票,請問這要怎么做賬
討論
給對方公司刷個人卡付的貨款,對方公司發票已開,我方公司怎么做賬
老師,我們公司是幫別人的公司代收代付的。但是代收代付貨款的話是月結,但是發票是年底再一起開。那我怎么做賬?
貨到,發票沒有到,貨款已付。要怎么做賬呀
請問老師,提前付了貨款,后面貨到了,但是發票未到,這幾步該如何做賬?
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
★ 5.00 解題: 206460 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)