
老師您好我公司是新企業,11月和12月份開始報稅,有二筆收入但沒開票,是先記預收賬款嗎,還要管理費用也發生一點但也沒有票得一月份才能取得,這個費用記預付賬款對嗎,然后就沒有什么業務了,我想問結轉的時候怎么結轉?
答: 如果提供了對應的服務,要確認收入的,費用已經發生的。要進行計提的
3月付房租:借:管理費用-房租 貸:預收賬款 在4月要調整為:借:管理費用-房租 貸:預付賬款-房租 怎樣調整?
答: 借管理費用負數貸預收負數 借管理費用低預付
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師收到積分是借預付賬款 貸管理費用。消費積分是借管理費用,貸預付賬款。用預付賬款這個科目怎么理解
答: 您好, 這個只是一個過度科目


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2020-01-09 19:57
辜老師 解答
2020-01-09 20:34
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2020-01-10 10:22