10月開具紅字發票信息表,未收到紅字發票,申報增值稅時系統必須做進項稅額轉出,如何做賬,在11月收到上個月已報進項稅額轉出的紅字發票如何做分錄?
溫柔的帽子
于2020-01-09 06:13 发布 4331次浏览
- 送心意
徐阿富老師
职称: 中級會計師
2020-01-09 06:18
你好,只要在10月憑紅字信息表做借原材料或管理費用等負數金額, 貸應交稅費(進項稅額轉出)貸應付賬款等負數金額,11月收到紅票不用再做分錄
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申請的信息表只有上傳稅局成功之后才有信息表編號的,你開具了紅字信息表之后還要再進行上傳。
2019-12-30 16:34:57

你好
不應該的
就應該當月轉出
8月份開信息表
這個月申報轉出
2022-09-10 11:10:13

對的,是在這一欄填寫的
2019-06-17 09:29:28

你好,很高興為你解答
紅字發票做進項稅額轉出
2020-10-28 16:14:36

同學你好
這個有提示嗎
2020-11-05 07:42:59
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