
老師:未開票收入賬務處理怎么做?次月或者以后開票了又該怎么處理
答: 你好,與開票收入分錄一樣,申報時填在未開票收入欄,次月開票了,再申報時再未開票收入欄寫相應負數
2017年開票40000并已做收入入賬,對方只打款38000來,剩下2000元掛應收,至今已確定收不回來了,怎么賬務處理啊?
答: 你好 借;信用減值損失,貸;壞賬準備 2000 借;壞賬準備 2000,,貸;應收賬款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
社團組織,上一年度多計收入,今年怎么賬務處理?
答: 借:以前年度損益調整 借:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 貸:應收賬款 借:應交稅費--企業所得稅 貸:以前年度損益調整 借:利潤分配--未分配利潤 借:盈余公積--法定盈余公積 貸:以前年度損益調整


四月天 追問
2020-01-08 16:29
汪晨老師 解答
2020-01-08 16:31