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萬春麗
于2016-04-21 11:03 發布 ??865次瀏覽
李老師
職稱: 注冊會計師
2016-04-21 16:40
老師,是老板在去年收購的公司,現在公司在運作只是沒報帳,之前的60萬是老板已付給對方了,38萬是客戶欠收購前公司的,現在轉給我們收,我公司給老板打了98萬的欠條,38萬應該是應收賬款,60萬是股權投資,那老師,貸方應計什么科目呀?
李老師 解答
2016-04-21 15:54
這個不對哦,你收購的是資產還是收購的公司。如果收購的是公司,你要做長期股權投資。被收購公司現在是你們的子公司嗎?
2016-04-21 16:43
如果你們是A公司,被收購方是B公司長期股權投資-98萬 其他應付款-A老板 98萬
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請問:應收賬款轉為入股款(實收資本),分錄怎么做?
答: 是應付款轉入實收資本吧。???
老師,我公司收購別人公司60萬元,原客戶欠別人公司38萬,一同收回,我做的分錄是借國定資產60萬,應收賬款38萬,貸實收資本98萬,不知自己做的分錄對不?請老師幫忙指點
答: 這個不對哦,你收購的是資產還是收購的公司。如果收購的是公司,你要做長期股權投資。被收購公司現在是你們的子公司嗎?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我公司臨時拆借給別人公司的借款分錄怎么做?用其它應收款還是應收賬款?
答: 您好,一般用其他應收款反映
這個分錄為什么不是確認維修收入,結轉維修成本,卻都是通過應收賬款來核算
討論
新辦的企業,投資的三個人資本公積是欠著的。分錄應該怎么做? 借資本公積某人 貸應收賬款某人? 是這樣嗎
因之前的應收跟出納的對不上,會計做的調應收的分錄是借:資本公積一其他資本,貸:應收賬款,這分錄對嗎?
老師您好,請問跨年度的應收賬款入錯賬了要怎么調整?如原本是收客戶的押金錯記應收款了,并且記入應收后客戶的賬款結清,現在要恢復應收改押金收款,這調整分錄怎么做?
收到一個廢水處理工程20%的首付款,且已開票,做借:應收賬款,貸:工程施工_合同成本。到賬后做相反的分錄嗎
李老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
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李老師 解答
2016-04-21 15:54
李老師 解答
2016-04-21 16:43