老師,我司是小規(guī)模公司,之前會計(jì)每月計(jì)提增值稅時(shí),分錄是這樣的1.計(jì)提 借:應(yīng)交稅費(fèi) -轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2.繳費(fèi)時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款/(未達(dá)起征點(diǎn)是營業(yè)外收入 ) 3.確認(rèn)收入時(shí),借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅,這樣應(yīng)交稅費(fèi) -轉(zhuǎn)出未交增值稅和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅不是有余額,這樣做對不對?
西瓜籽
于2020-01-07 17:03 发布 1686次浏览
- 送心意
郭老師
职称: 初級會計(jì)師
2020-01-07 17:05
你好不對的,你不需要設(shè)置三級科目確認(rèn)收入,增借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
如果需要交稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款。
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