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麗萍
于2020-01-07 16:40 發布 ??766次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2020-01-07 16:42
你好,是之前入賬錯誤導致應付賬款虛增了3465嗎?
麗萍 追問
2020-01-07 16:45
是她當時用制造費用做了,
2020-01-07 16:49
是的
鄒老師 解答
2020-01-07 16:57
你好,那就這樣做沖銷分錄,借;應付賬款3465,貸;制造費用 3465
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前會計應付賬款掛著4905,但實際應付1440,掛著多了的3465怎么寫分錄
答: 你好,是之前入賬錯誤導致應付賬款虛增了3465嗎?
前會計應付賬款還掛著0.72元,但實際應付賬款全付完了,請問怎么寫分錄沖不它
答: 你好,是這0.72根本不需要支付了嗎?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
預付賬款和實際應付賬款存在差異時的會計分錄怎么做
答: 先把預付賬款沖平了,還有應付的掛應付賬款
應付賬款是1739.15實際是付1740就是多付了0.85怎么分錄
討論
請問老師,應付賬款實際未支付怎么做會計分錄
多年的應付賬款 未能付出 在實際工作中應怎樣操作 分錄是什么
甲公司抵消應付賬款的分錄怎么做?實際上甲應收是58.5-46.8 但是分錄怎么抵消應付賬款?
新接手的單位,看帳套里的賬,很多應收應付賬款跟實際情況不符和,之前會計已經離職了,找不到因為什么原因不符的,這種情況應收和應付應該分別怎么處理?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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麗萍 追問
2020-01-07 16:45
麗萍 追問
2020-01-07 16:49
鄒老師 解答
2020-01-07 16:57