新成立公司,員工轉(zhuǎn)錢進賬戶,如轉(zhuǎn)了1400,銀行又轉(zhuǎn)回1 問
借:銀行存款 1400 貸:其他應付款 1400 借:其他應付款 1000 貸:銀行存款 1000 答
老師 請問 增值稅申報表中期末留抵稅額 是 0 但 問
可按以下步驟處理:先核對賬務處理,檢查記賬憑證及進、銷項稅額計算;再核對申報數(shù)據(jù),查看申報表填寫及申報系統(tǒng)設置;接著查找差異原因,比對賬表數(shù)據(jù),考慮時間性差異;最后根據(jù)錯誤類型進行調(diào)整,賬務錯誤就編制調(diào)整分錄,申報錯誤則按規(guī)定更正申報 答
老師,殘疾人就業(yè)保障金繳費申報表里的,上年在職職 問
上年在職職工工資總額是應發(fā)數(shù)。 答
老師,A公司95%控股B 公司,年度沒有關(guān)聯(lián)業(yè)務,這樣匯 問
同學,你好 嗯嗯,是的 答
老師,公司支付的訴訟費5000元計入了其他應收款 問
是的,就是那樣做就行 答

,借:主營業(yè)務成本 應交稅費 貸:銀行存款,借:主營業(yè)務成本 應交稅費 貸,借:主營業(yè)務成本 應交稅費 貸:銀行存款銀行存款,借:主營業(yè)務成本 應交稅費 貸:銀行存款,借:主營業(yè)務成本 應交稅費 貸:銀行存款,借:主營業(yè)務成本 應交稅費 貸:銀行存款
答: 你好,這個具體的是什么業(yè)務的?
借,主營業(yè)務成本,貸,預付賬款,其他應付款,銀行存款
答: 你好,這個就是你發(fā)生的成本,銀行存款支付了一部分,之前用預付賬款支付了一部分,剩下的是其他應付款沒有支付的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模企業(yè),接收服務付款怎么做賬?借 主營業(yè)務成本 貸 銀行存款 還是借 主營業(yè)務成本 借 應交增值稅 貸 銀行存款
答: 借 主營業(yè)務成本 貸 銀行存款 小規(guī)模不可以抵扣進項稅額的


小玉米 追問
2020-01-08 08:37
答疑蘇老師 解答
2020-01-08 09:26