
請問全年的增值稅進(jìn)項稅,已知銷售收入938353.03,稅負(fù)3.5,請問求它的進(jìn)項票稅額?
答: 稅負(fù)率=應(yīng)交增值稅/不含稅收入 應(yīng)交增值稅=3.5%*938353.03=32842.36 應(yīng)交增值稅=銷項-進(jìn)項
1、比如12月的銷項稅為10w,進(jìn)項稅為8w,銷售收入為100w,那企業(yè)12月的稅負(fù)就是(10-8)/100=0.02?(12月的增值稅是次年1月繳納,12月繳納的是11月的增值稅)
答: 您好!是的。就是你說的這樣計算。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我這個銷售收入交稅交15萬 我的進(jìn)項這個是這個月的 但是我的票進(jìn)項票下個月才可以開出來 我咋個交這個增值稅哇
答: 你好!你看你這個月認(rèn)證的進(jìn)項和銷項的金額。他們的差額是多少就交多少

