
老師好,我單位發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除額,如果記入營(yíng)業(yè)外收入,在稅法上,還需要交所得稅嗎?
答: 您好 單位發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除額,記入營(yíng)業(yè)外收入在稅法上需要交所得稅
老師加計(jì)扣除的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,最后并入企業(yè)利潤(rùn)交所得稅對(duì)嗎?
答: 學(xué)員你好, 生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人取得資產(chǎn)或接受勞務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)按照《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定對(duì)增值稅相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理;實(shí)際繳納增值稅時(shí),按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”等科目,按實(shí)際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計(jì)抵減的金額貸記“其他收益”科目。抵減的應(yīng)納稅額作為其他收益,需要交納企業(yè)所得稅。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減額) 貸:其他收益-其他
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年的進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除都沒有計(jì)營(yíng)業(yè)外收入,今年怎么補(bǔ)做賬
答: 你好;? 那你? 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸以前年度損益調(diào)整; 借以前年度損益調(diào)整貸? ?利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? ?
年末留抵的進(jìn)項(xiàng)稅,稅局返還以后怎么入賬?是否要入營(yíng)業(yè)外收入交企業(yè)所得稅?
老師,你好!進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,這個(gè)收入還需要繳納所得稅嗎?會(huì)算清繳時(shí)用不用調(diào)出
小規(guī)模銷項(xiàng)稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,而進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除卻計(jì)入其他收益,有區(qū)別嗎
關(guān)于減免稅金進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入,也要交所得稅的是吧,還有6%的進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除的帳務(wù)處理及申報(bào)表如何添寫
老師好 高新技術(shù)企業(yè) 加計(jì)抵減的進(jìn)項(xiàng)稅額 做成營(yíng)業(yè)外收入 是不是也要交企業(yè)所得稅 老師

