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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-01-04 15:16

你好 是的貨物和服務分開填寫 不同的欄

哭泣的電燈膽 追問

2020-01-04 15:19

那如果我收到加工費的發票用于抵扣的,填寫申報表二時,是不是不用分類,全部計入到認證相符的專業發票里面呢?

玲老師 解答

2020-01-04 15:43

進項就填寫在本期認證相符的進項里

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相關問題討論
你好,不用,你這里自動帶出沒有區分 不用重新申報
2022-07-11 08:13:04
你好 是的貨物和服務分開填寫 不同的欄
2020-01-04 15:16:22
您好 發票開具勞務費,申報表應填在貨物及勞務
2019-10-09 09:59:42
你好,加工費在增值稅報表中,屬于應稅勞務銷售額
2022-04-01 15:35:38
加工費增值稅報表中應稅貨物銷售額一般是指經營者銷售非應稅勞務,由其非應稅進口貨物、購買應稅貨物后再銷售出去,或者購買不動產、機器、設備、儀器之后加工加制或者改制后銷售出去的銷售額。 應稅勞務銷售額一般是指經營者從事的服務活動,根據《增值稅暫行條例》第十四條規定,按照國家規定的勞務加計征增值稅的服務項目,及其他必須繳納增值稅而未納入應稅服務范圍內的服務活動。 拓展:加工費增值稅報表中還會包含免、抵、退稅額和出口免稅額,例如:銷售的服務類型某種服務,按照國家規定適用出口免稅政策,則可以在出口免稅額欄中明確登記,以減少納稅人的記賬工作量。
2023-03-20 14:40:08
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