
6月份的稅控盤280元,已經抵扣用掉了,為什么年底在減免稅款的借方還有個280的余額,是當時會計分錄沒做對嗎?沒有結轉嗎?現在年底應該如何做分錄平掉?
答: 你好 是借方有余額嗎 可以轉到未交增值稅科目 上規模不能結轉
用現金報銷財務處購買稅控盤費用200元,并計算減免稅款。怎么做會計分錄
答: 你好 用現金報銷財務處購買稅控盤費用200元的會計分錄為: 借:管理費用-辦公費 200元 貸:庫存現金 200元 計算減免稅款的會計分錄為: 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款 200元 貸:營業外收入 200元
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
新公司購買稅控盤會計分錄怎么做,減免稅款余額應該是有數還是零?
答: 借:管理費用 貸:銀行存款/現金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費——應交增值稅 借:管理費用 負數


DORIS 追問
2020-01-04 09:25
玲老師 解答
2020-01-04 09:38