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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2020-01-03 16:21

你好,預付時,借預付賬款,貸銀行存款,每個月分攤,借管理費用--租賃費,貸預付賬款

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相關問題討論
你好,預付時,借預付賬款,貸銀行存款,每個月分攤,借管理費用--租賃費,貸預付賬款
2020-01-03 16:21:25
你好 支付房屋租金未取得發票,借;預付賬款,貸;銀行存款 取得發票,借;長期待攤費用,貸;預付賬款 如果是一次性支付好幾個月的租金,是必須按月攤銷的
2019-05-26 19:03:25
同學你好,我給你寫 收到發票時。假如兩年租金=100 一年50 借:長期待攤費用? 100 貸:其他應付款? ?100 支付租金時 借:其他應付款? 100/4=25 貸:銀行存款? ?25 攤銷房租時 借:管理費用? 100/12 貸:長期待攤費用? 100/12
2025-01-24 16:55:44
您好,支付房屋租金,到月末需要分攤。
2017-01-21 13:31:55
你好!可以的,在其他應付款科目下核算
2016-11-01 12:34:51
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精選問題
  • 老師,晚上不能開發票嗎?

    ?晚上可以開發票的,只是系統可能有問題

  • 許可項目:醫療服務(依法須經批準的項目,經相關部門

    可以偶爾開一筆的哈

  • 你好,老師,我有個資產賬處處理問題如下,麻煩幫忙分

    處置后累計折舊費用處理 在處置資產時,將累計折舊結轉到 “固定資產清理” 科目,是為了把固定資產的賬面價值(原值 - 累計折舊 )轉入清理科目,方便核算資產處置過程中的收支和損益 。這里累計折舊 4,733.88 元已從貸方轉出,后續固定資產清理完成后,“固定資產清理” 科目若有余額,會結轉到 “資產處置損益”(正常處置 )或 “營業外支出”(報廢等 )等科目。 重新生成新資產貸方處理 如果后續又生成一個新的資產,和上述流程類似。假設新資產還是通過類似方式采購、入賬 : 采購付款 借:其他應付款 - 資產往來 (新資產金額 ) 貸:銀行存款 / 現金 (新資產金額 ) 費用報銷 借:在建工程 - 資產 (新資產金額 ) 貸:其他應付款 - 資產往來 (新資產金額 ) 資產卡片生成 借:固定資產 (新資產金額 ) 貸:在建工程 - 資產 (新資產金額 ) 若新資產是基于原資產處置后的部分價值或其他關聯情況生成,賬務處理會更復雜,需根據實際業務確定,比如涉及資產置換等特殊業務,可能要考慮補價、資產公允價值等因素 。

  • 匯算清繳產生退稅,會查賬嘛

    您好, 這 個說不定的,有可能查,也有可能不查

  • 老師 增值稅稅負率是不是,繳納的稅額除以銷項稅額

    ?繳納的稅額除以銷售收入

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