
、跨年少計提了管理費用-折舊費300,多交了100元所得稅怎么處理分錄
答: 應(yīng)該紅沖,借以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)繳稅費--企業(yè)所得稅 300 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配
、跨年少計提了管理費用-折舊費300,多交了100元所得稅怎么處理分錄
答: (1)補(bǔ)提時 借:以前年度損益調(diào)整 貸:累計折舊 (2)結(jié)轉(zhuǎn)時 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 不好意思 剛才回答的那個有誤
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 之前 固定資產(chǎn)多折舊了 但是的分錄借:管理費用-折舊費 149.69 貸:累計折舊 149.69借:本年利潤 149.69 貸:管理費用-折舊費 149.69那么我的調(diào)整分錄借:管理費用-折舊費 -149.69 貸:累計折舊 -149.69借:利潤分配-未分配利潤 -149.69 貸:管理費用-折舊費 -149.69調(diào)整分錄是否正確?
答: 你好! 如果跨年了,直接做分錄: 借累計折舊 貸利潤分配…未分配利潤


Bonnie 追問
2016-04-19 14:16
益馨 解答
2016-04-19 13:43
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2016-04-19 14:02
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2016-04-19 15:49