老師你好,24年底的時候,暫估了30萬的材料票,一直未 問
借:應付賬款-暫估 貸:利潤分配-未分配利潤 答
4月再建工程轉入固定資產后5月開始折舊,7月初需要 問
若是自有房產,需要申報房產稅 答
老師您好 公司是銷售醫療設備 想問下預算管理要 問
你好,你是做什么預算?先要明確這點,你是預算什么 答
老師,我們公司之前購買的一些東西,對方開了幾張發 問
您好,按新開的發票進行賬務處理就行,多買的東西退回 答
老師請問小規模公司5月15收到檢測費1650,同日開發 問
是的,同日開發票,直接計入收入 答

老師請問銀行盤盈 還會查明原因前的科目 借 銀行存款 貸 待處理財產損溢科目 還是要分待處理財產損溢——待處理流動資產損溢呢
答: 您好,學員,盤盈時:借:銀行存款 貸:待處理財產損溢——待處理流動資產損溢。
電腦損失應該有待處理財產損溢-待處理非流動資產損溢,講的是待處理財產損溢-待處理流動資產損溢
答: 你好,計入了固定資產,就需要計入待處理非流動資產損溢的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
借:待處理財產損溢一一待處理流動資產損益 貸:庫存現金請問這個借:待處理財產損溢一一待處理流動資產損益月末無余額,是不是借方余額-貸方余額
答: 是的 借;其他應收款 管理費用 貸;待處理財產損益 就沒有余額了


…。泡『芙』先生 追問
2019-12-31 15:24
金子老師 解答
2019-12-31 15:33