
小規模,1月暫估入庫并結轉250000成本了(如下圖),3月收到發票247200,發票額比暫估入庫結轉額少,3月應該如何做分錄
答: 你好 你沖暫估 借應付賬款25萬 貸庫存商品25萬 在做借庫存商品 247200貸應付賬款247200 然后紅沖結轉分錄 借主營業務成本 -(250000-247200) 貸庫存商品 -(250000-247200) 是負數哈
我想問下,小規模網絡服務公司,暫估成本應該怎么做?實際款項已付,發票還未收到,應該怎么做分錄
答: 您好 借:勞務成本 貸:應付賬款-暫估 付款 借:應付賬款 貸:銀行存款 后期收到發票 借:應付賬款-暫估 貸:應付賬款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規模納稅人做成本發票時,要把稅分開做分錄嗎
答: 不用


迷人的小甜瓜 追問
2019-12-31 11:26
bamboo老師 解答
2019-12-31 11:28