
您好,銀行買(mǎi)的禮品,免費(fèi)送給客戶,怎樣記增值稅的會(huì)計(jì)分錄?
答: 借 管理費(fèi)用招待費(fèi)貸銀行存款 進(jìn)項(xiàng)不能抵扣
免增值稅收入會(huì)計(jì)分錄?
答: 減免的 借應(yīng)交稅費(fèi)貸營(yíng)業(yè)外收入
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)下,我們公司有項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行了技術(shù)認(rèn)定,可以免增值稅,那會(huì)計(jì)分錄這么做?希望具體一點(diǎn)
答: 免增值稅的話,就是不用繳納增值稅里正常的銷(xiāo)售,正常的確認(rèn)你的銷(xiāo)售收入呀,借銀行存款貸營(yíng)業(yè)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi),增值稅。增值稅不需要繳納借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入減免稅額。

