
有個朋友說不管是什么付款費(fèi)用,都要掛中間賬戶,我想問這樣子對嗎,他的理由是這樣以后看其他應(yīng)付款科目就可以知道付了那些客戶哪些費(fèi)用!但是我總感覺不妥當(dāng)
答: 你好,可以按他那個來做的,如果業(yè)務(wù)很多的,沒有必要太繁瑣。
2018年的社保繳納全部掛在科目其他應(yīng)付款社保,沒有做費(fèi)用,2019年該如何調(diào)整
答: 你好! 可以通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
這個其他應(yīng)付款里的數(shù)額還是五月份的,這個總額是雜七雜八的報銷費(fèi)用,六月份怎么才能把這個數(shù)額消掉?怎么寫科目?
答: 借;其他應(yīng)付款 貸;銀行存款等科目

