假如今年12月份的成本發票,要明年企業所得稅年報前取得,成本發票做在明年取得發票當月還是今年12月份?分錄怎么做?詳細的,謝謝
Echo
于2019-12-29 19:13 发布 1188次浏览
- 送心意
微微老師
职称: 初級會計師,稅務師
2019-12-29 19:21
原材料入庫:借:原材料 貸:應付暫估-供應商
收到發票:借:應付暫估-供應商
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:應付賬款--供應商
支付貨款時:借:應付賬款--供應商
貸:銀行存款
相关问题讨论

您好,您可以先暫估入帳,然后明年匯算清繳之前來了發票,匯算清繳的時候調整
2019-12-29 19:47:55

原材料入庫:借:原材料 貸:應付暫估-供應商
收到發票:借:應付暫估-供應商
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:應付賬款--供應商
支付貨款時:借:應付賬款--供應商
貸:銀行存款
2019-12-29 19:21:18

先今年12月先入賬,借主營業務成本 貸應付賬款后續取得發票,沒有差額貼后面,有差額就沖掉貸以前年度損益調整貸應付賬款 負數,做借以前年度損益調整 貸應付賬款,
2019-12-29 19:14:07

可以的,可以這么做的,你現在暫估就行。
2021-12-27 10:52:19

你好,同學。
是在所得稅的納稅調整明細表里面填寫。
2020-03-11 16:43:08
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Echo 追问
2019-12-29 19:34
微微老師 解答
2019-12-29 19:37