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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-12-29 09:58

這個費用入賬這個做以前年度損益調整了

追問

2019-12-29 10:08

具體分錄怎么做

maize老師 解答

2019-12-29 10:10

借固定資產 負數,貸xx 負數,,之前要是折舊做那就沖掉,借以前年度損益調整  負數 貸累計折舊負數 ,借以前年度損益調整 貸xx 最后看這個以前年度損益調整差額多少這個轉利潤分配未分配利潤下面

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相關問題討論
借固定資產 貸銀行存款
2019-07-24 12:14:05
網上說,會計按會計的方法處理,按會計的方式計入固定資產,按會計法規定計提折舊 (將原值-已計提折舊)-25%=金額計入借所得稅費用貸:遞延所得稅負債 年末如何處理所得稅費用和遞延所得稅負債? 我的企業按會計法規定計算出稅前利潤68萬元,但是本年購入1輛小轎車購入價180萬元,按網上做分錄產生(180-20)*25%=40遞延所得稅負債 的錯了應該是:(將原值-已計提折舊)*25%=金額計入借所得稅費用貸:遞延所得稅負債
2019-01-04 15:25:39
你好,你是指中途轉入費用還是第一次購買轉入費用
2018-06-29 09:41:40
借:管理費用--辦公費,貸:銀行存款
2018-07-13 14:29:18
借:管理費用,貸:銀行存款,直接計入費用
2018-06-26 11:52:15
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