
老師,其他應收或其他應付,為負數,怎么調整
答: 你好 其他應收負數這樣調整,借;其他應收款,貸;其他應付款 其他應付負數也是這樣調整,借;其他應收款,貸;其他應付款
資產負債表,其他應付款是負數,2019年審計報告已做調整(將其他應付款調到其他應收款)。2020年賬也要做相應調整嗎?將其他應付款(負數)調到其他應收款
答: 你好 可以的 你可以直接做分錄的 借其他應收款 貸其他應付款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
其他應收款是負數,調整到其他應付款。那其他應收款寫0嗎
答: 您好,如果其他應收款全部明細科目都是負數,那調整到其他應付款后,其他應收款就寫0,如果其他應收款部分明細科目是負數,把明細科目負數的部分調整到其他應付款,非負數的部分留在其他應收款,其他應收款就填寫這部分非負數的余額即可。

