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送心意

龍楓老師

职称注冊會計師,國際稅收協會會員

2019-12-27 09:41

你好,還是需要做的啊

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相关问题讨论
你好,還是需要做的啊
2019-12-27 09:41:52
不行,你這個開銷項發票就需要申報銷項稅額
2019-12-06 10:52:07
您好,當月沒申報出口退稅,不需要做出口退稅相關的分錄
2022-01-16 10:38:38
對于進口貨物的增值稅繳納,應當在海關填發的海關進口增值稅專用繳款書之日起15日內繳納稅款。 如果進口的貨物做內銷,需要進行納稅申報。在納稅申報時,需要將進口貨物的增值稅專用繳款書作為抵扣憑證進行抵扣。具體的納稅申報流程可以參考國家稅務總局的相關規定。 對于銷項和進項的增值稅計算,一般是按照以下方式進行:銷項稅額=銷售額×稅率;進項稅額=購進貨物或者接受勞務支付的含稅金額×稅率。因此,增值稅稅額=銷項稅額-進項稅額。
2023-11-06 09:34:00
你好,增值稅附加是需要按0申報的
2019-04-12 11:37:03
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