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陌路
于2019-12-27 07:26 發布 ??1313次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-12-27 07:29
您好請問暫估的金額跟發票金額一致么
陌路 追問
2019-12-27 08:08
不一致,暫估2409000元,來票庫存商品716800元,我們要留84萬的利潤
2019-12-27 08:15
暫估的正確分錄,借:庫存商品,貸:應付賬款-暫估嗎?來票,就直接做相反分錄,再重新入賬,怎么還有借:主營業務成本,貸:應付賬款-暫估這樣的做法,這種暫估是錯誤的嗎
bamboo老師 解答
那您把前面暫估的全部紅沖 然后根據收到的發票入賬 再根據預計的利潤結轉成本
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
借:主營業務成本貸:應付賬款借:庫存商品貸:主營業務成本
答: 你這是具體發生的什么業務呢
小規模納稅人主營業務成本暫估可以像下面這樣分錄做么借:主營業務成本貸:應付賬款-暫估成本?次月紅沖:借:主營業務成本 ??????????貸:應付賬款-暫估成本
答: 沒問題,沒問題,可以這么做分錄。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上季度做 借:主營業務成本 貸:應付賬款—暫估怎么沖回
答: 借主營業務成本負數貸、應付賬款負數。
老師前任會計2019年暫估:借 主營業務成本 貸 應付賬款-暫估 2020年我怎么沖
討論
從別人的貨場發出貨物,直接借主營業務成本,貸應付賬款可以嗎
老師好,我想問下,就是以前會計暫估成本是如下這樣做的,借:主營業務成本,貸:應付賬款-暫估,現在來了成本票,我如何沖才是正確的
老師,我上個月做了一筆暫估,借:主營業務成本-暫估 貸:應付賬款-暫估,這個月紅沖即可?
買回來的菜有的入庫辦理出庫手續,可是有些菜肉等,廚房急用,買回來就直撥了,寫的單據也是直撥,我想問一下,可以直接進成本嗎?借:主營業務成本 貸:應付賬款
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
★ 5.00 解題: 206463 個
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陌路 追問
2019-12-27 08:08
陌路 追問
2019-12-27 08:15
bamboo老師 解答
2019-12-27 08:15