
我司之前收到有些發(fā)票比實(shí)際付款金額大,在處理的時(shí)候掛的往來(lái)單位和個(gè)人,都不用支付了,年底了應(yīng)付和其他應(yīng)付賬款貸方余額,其實(shí)已經(jīng)付完了,年底了,用不用把余額處理,如何去處理,分錄怎么做?
答: 你好,不用支付了,轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入沖平,
其他應(yīng)付款/個(gè)人社保社保分有借方余額分錄怎么調(diào)
答: 借:其他應(yīng)付款,貸:管理費(fèi)用
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司賬不平,其他應(yīng)付款-社保金,借方余額1500.如果找不到原因,怎么調(diào)整呢,分錄怎么做
答: 你好 ;? 其他應(yīng)付款借方有余額 ;? 這個(gè)說(shuō)明你們繳納支付給了社保局 。? 你是不是工資 扣除的時(shí)候 貸方金額少扣除了導(dǎo)致了 差異金額?


楊楊楊11 追問(wèn)
2019-12-25 21:10
莊老師 解答
2019-12-25 21:35