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許老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師
2019-12-25 14:34
借:固定資產 應交稅費-待認證進項稅 未確認融資費用 貸:長期應付款 銀行存款
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借:固定資產 應交稅費-待認證進項稅 未確認融資費用 貸:長期應付款 銀行存款
2019-12-25 14:34:35

同學,你需要再提供些更詳細的信息哦,比如說分多少期購買,然后折現率是多少,是否等額付租金等等。
賬務處理分錄為:
借:固定資產——融資租入固定資產(租賃資產公允價值與最低租賃付款額現值孰低)
?未確認融資費用?
貸:長期應付款——應付融資租賃款 377000
首付款37700已支付沒有發票,做預付處理
借:預付賬款? 37700
貸:銀行存款
收到發票再從預付款項沖減長期應付款
2023-07-07 10:05:11

同學,你好
1、租賃開始日的會計處理
借:固定資產——融資租入固定資產(租賃資產公允價值與最低租賃付款額現值孰低)
未確認融資費用
貸:長期應付款——應付融資租賃款(最低租賃付款額)
2、初始直接費用的會計處理
借:固定資產——融資租入固定資產(初始直接費用)
貸:銀行存款等
3、未確認融資費用的分攤
借:長期應付款——應付融資租賃款
貸:銀行存款
借:財務費用
貸:未確認融資費用
4、履約成本的會計處理
借:管理費用等
貸:銀行存款
2023-03-12 18:29:39

這個應該是你們和租賃公司進行租設備,借:成本 貸:銀行
2017-07-04 21:38:15

你好,沖銷計提,根據發票做上述分錄
2019-03-27 09:50:01
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2019-12-25 14:50
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