
老師您好,我們之前跟客戶采購了一批貨,付了一部分錢,第二個月客戶把預付的部分貨款給我們開票了。但是貨還有很長周期,沒有到,當時拿到票做了庫存商品,今天整理憑證才看到做錯了,我想調整,因為貨都還沒到。我之前做的,借庫存商品 貸預付賬款 我可以直接紅沖了,做借:在途物資 貸:預付賬款嗎
答: 您好 可以這樣賬務處理
我們先打款,后發貨,打款時:借應付賬款 貸 銀行存款 不設預付賬款) 對方發貨了 借在途物資 貸庫存商品 收到貨了:借庫存商品 貸在途物資 這樣做對嗎?
答: 你好,打款,借:應付賬款 貸:銀行存款,發貨,借:在途物資 貸:應付賬款,收到貨,借:庫存商品 貸:在途物資
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
甲公司20x1年12月31日部分總賬、明出賬余額如知下: 庫存現金”借方余額為1500元。“銀行存款借方余額為45000元 原材料”借方余額25000元,在途物資”借方余額5000元,“周材料”借方余額3000元,“在建工程”借方余額38000 二多選題(30分) 元、“庫存商品古”借方余26000元 固定資產供方余額37000元,“累計折舊貸方余額14000: 46國 “應收3款借方余額為10000元,其中“應收賬款-A公司”借方余額為15000元,應收賬款-B公司貸方余額為5000元 預付知款借方余額為23000元,其中“預付賬款-C公可借方余額為26000元,預付賬款-D公司”貨方余額為3000元: 應付賬款貨方余額7為28000元,其中“應付賬款-E公司貨方余額為38000元,“應付款-F公司”借方余額為10000元 預收賬款貨方余額為13000元。其中預收賬款-G公司”貨方余額為20000元,“預收賬教-1H公可”借方余額為7000元 要求:根上賬戶余額分別計算資產負情表中“貨幣資全°、存貨、”定資產、”應收賬款、預付款項”。“應付 款、”預收教項報表項目金額
答: 你好 貨幣資金=1500%2B45000 存貨=25000%2B5000%2B3000%2B26000 固定資產=37000—14000 應收賬款=15000%2B7000 預付賬款=26000%2B10000 應付賬款=3000%2B38000 預收賬款=5000%2B20000


Yuu 追問
2019-12-25 09:08
bamboo老師 解答
2019-12-25 09:14