老師,您好,今天報匯算清繳,發(fā)現(xiàn)2024.44元應(yīng)該記在財 問
可以按調(diào)整后的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯算 答
小規(guī)模公司,經(jīng)營業(yè)務(wù)有裝卸搬運(yùn),想請教老師,我公司 問
你好,1你說的內(nèi)部成本核算,是核對什么業(yè)務(wù)的成本,能舉例嗎 2,I對外裝卸,借應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 然后再借銀行存款,貸,應(yīng)收賬款。 你們給這幾個人的工資借主業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬。 答
應(yīng)收賬款賬齡分析表如果收款金額不能一一匹配的 問
你好,是的。不匹配就算的不對了。 答
電子發(fā)票現(xiàn)在查驗(yàn)輸入發(fā)票代碼,電子發(fā)票沒有代碼 問
直接在電子稅局的全量發(fā)票查詢,能查到就是真的 答
老師,商貿(mào)公司購進(jìn)沒有發(fā)票只有清單,快按清單入賬 問
是的,按清單入賬入庫 答

一般納稅人:應(yīng)納增值稅額=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額差額計(jì)稅法:應(yīng)納增值稅額=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額這兩個有什么區(qū)別啊??
答: 同學(xué),這兩個沒什么區(qū)別, 只有(一)一般計(jì)稅方法——適用于一般納稅人 當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額 (二)簡易計(jì)稅方法——適用于一般納稅人%2B小規(guī)模納稅人 當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷售額(不含增值稅)×征收率
應(yīng)納稅額=進(jìn)項(xiàng)稅額-銷項(xiàng)稅額-預(yù)繳稅-上期留抵稅負(fù) 是正確的嗎?
答: 你好是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減預(yù)繳減上期留底
報考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們這個月的銷項(xiàng)稅額是664869.44 進(jìn)項(xiàng)稅額是661233.49應(yīng)納稅額是3635.95然后我們是制造業(yè) 有免抵退出口辦法銷項(xiàng)額2153685.3為什么我們這個月還要交稅不是可以抵嗎
答: 出口的不可以用進(jìn)項(xiàng)抵扣,對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出
應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額-上期留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,你好,每個月的銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額都對著呢,第25欄和32欄是不是系統(tǒng)自動出來的,不對的了,但沒有影響最后的本期應(yīng)納稅額,這怎么辦
應(yīng)納稅額就是銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額對吧,如果進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額的,可以留著下次抵 這有問題嗎?
我想問一下像我們房地產(chǎn)銷售行業(yè)的應(yīng)納稅額怎么算?是銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額嗎


喜悅的鮮花 追問
2019-12-23 17:28
樸老師 解答
2019-12-23 17:38