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小染
于2019-12-23 08:38 發布 ??883次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-12-23 08:39
你好,補交之前年度所得稅是需要調整18年匯算清繳表格需要填寫納稅調整項目明細表——扣除類——其他欄次
小染 追問
2019-12-23 08:40
好的!只要調整這一個表格就可以對嗎
鄒老師 解答
2019-12-23 08:42
你好,主要是填寫這個表格,填寫了這個表格之后,主表的數據也會發生相應變化的
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老師!稅務查了說18年的業務推廣費要補交企業所得稅,那是要調整18年的匯算清繳嘛?是的話,調整匯算清繳的哪個表格
答: 你好,補交之前年度所得稅是需要調整18年匯算清繳表格 需要填寫納稅調整項目明細表——扣除類——其他欄次
企業所得稅匯算清繳補交的企業所得稅,會計分錄
答: 你好 借 以前年度損益調整 貸應交稅費 借 應交稅費 貸 銀行存款 借 利潤分配 貸 以前年度損益調整
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
企業所得稅匯算清繳繳納上年的企業所得稅也是應交稅費-應交企業所得稅嗎
答: 是的,也是通過這個科目的。
企業所得稅匯算清繳,補交所得稅200元,怎么做分錄
討論
請問老師,上月匯算清繳補交上年的企業所得稅,做賬也是借:所得稅費用,貸:應交稅費-應交企業所得稅嗎?
企業所得稅匯算清繳時補交了200元企業所得稅,怎么做會計分錄?
企業虧損1萬,企業所得稅匯算清繳。調整1000元應納稅所得額。需要需要補交企業所得稅嗎?
小規模納稅人,廣告業。18年盈利2萬,未交企業所得稅。19年企業所得稅匯算清繳,要繳納18年的企業所得稅嗎,怎么計算?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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小染 追問
2019-12-23 08:40
鄒老師 解答
2019-12-23 08:42