老師,我是按照購進(jìn)的發(fā)票入賬的,平時(shí)原材料入庫是不入賬的,但是有一張發(fā)票,隔了好幾個(gè)月才送過來,我怎么把這張發(fā)票的成本分配到前幾個(gè)月的產(chǎn)品成本去呢,該怎么調(diào)呢
安
于2019-12-22 08:19 发布 801次浏览
- 送心意
小惑老師
职称: 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-12-22 08:32
你好,你前幾個(gè)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎?
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你好,是的
2016-07-25 16:56:56

不用。等收到發(fā)票時(shí)再處理就好。
2020-02-29 00:11:23

您好,生產(chǎn)部門或其他部門需要領(lǐng)用材料的,填制領(lǐng)材料單,交倉庫部門,倉庫部門進(jìn)行登記,相關(guān)單據(jù)一份留存?zhèn)}庫,一份領(lǐng)料部門,一份傳遞財(cái)務(wù)部門。
2017-01-19 01:29:02

你好,可以的,可以這么做。
2022-01-04 15:36:46

你好,首先要沖銷原料的錯(cuò)誤
借:應(yīng)付賬款-暫估
貸:原材料
2022-02-08 09:40:12
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