資產(chǎn)負(fù)債表的其它應(yīng)付款是怎么計算的,科目余額表其它應(yīng)付款是一個代方21990.一個借方1500,為啥要加起來
花花姐
于2019-12-20 16:50 發(fā)布 ??1098次瀏覽
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玲老師
職稱: 會計師
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您好
應(yīng)收賬款借方余額%2B預(yù)收賬款借方余額
2021-03-22 14:41:25

你好,資產(chǎn)負(fù)債表
預(yù)收款項=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額
預(yù)付款項=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備)
而科目余額表是相關(guān)科目 的期末余額的代數(shù)和,所以是可能不同的
2020-03-23 15:45:22

同學(xué)。
資產(chǎn)負(fù)債表里面的余額是如下得出的。你根據(jù)我給的公式再去查看
應(yīng)收賬款=應(yīng)收賬款借方余額+預(yù)收賬款借方余額
預(yù)收賬款=應(yīng)收賬款貸方余額+預(yù)收賬款貸方余額
應(yīng)付賬款=應(yīng)付賬款貸方余額+預(yù)付賬款貸方余額
預(yù)付賬款=預(yù)付賬款借方余額+應(yīng)付賬款借方余額
2019-02-15 21:09:35

你好。你們結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤來嗎
2019-01-14 11:38:30

你好,要去查詢你們前面的賬務(wù)處理才能找出具體原因的,可能性很多
2020-10-12 17:14:37
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