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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-04-13 17:23

能給我舉個(gè)例子解釋下嗎?

夏天的橙子 追問(wèn)

2016-04-13 17:27

假如是這樣的利潤(rùn)是1000萬(wàn)   研發(fā)費(fèi)用費(fèi)用化支出是100萬(wàn)    研發(fā)費(fèi)用資本化支出是400萬(wàn),那么在加計(jì)扣除的時(shí)候怎么弄呢?

鄒老師 解答

2016-04-13 17:18

這是稅法對(duì)研發(fā)費(fèi)用在原來(lái)賬面扣除的基礎(chǔ)上,再扣除50%,也就是按150%扣除

鄒老師 解答

2016-04-13 17:24

比如賬面上發(fā)生研發(fā)費(fèi)用100萬(wàn),在做所得稅匯算清繳時(shí)候可以按150萬(wàn)扣除

鄒老師 解答

2016-04-13 17:34

費(fèi)用化部分加計(jì)扣除50,資本化部分按150計(jì)算攤銷額,假如當(dāng)期會(huì)計(jì)攤銷40萬(wàn),稅法可以按60萬(wàn)扣除

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你好同學(xué),是可以加計(jì)扣50%-75%的,同學(xué)。
2019-05-27 09:23:59
同學(xué),你好 可以的 企業(yè)用于研發(fā)活動(dòng)的固定資產(chǎn)能夠適用固定資產(chǎn)加速折舊或一次性扣除政策的,可以同時(shí)享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠。根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于研發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除歸集范圍有關(guān)問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告〔2017〕40號(hào))規(guī)定:企業(yè)用于研發(fā)活動(dòng)的儀器、設(shè)備,符合稅法規(guī)定且選擇加速折舊優(yōu)惠政策的,在享受研發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除政策時(shí),就稅前扣除的折舊部分計(jì)算加計(jì)扣除。
2024-08-04 17:00:36
你好,是的,研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除。
2020-11-06 12:53:00
你好比如你的研發(fā)費(fèi)用是100萬(wàn),本來(lái)扣除-100萬(wàn),現(xiàn)在加計(jì)扣除50%,那么你扣除的基礎(chǔ)就是100*(1+50%)=150萬(wàn)。新準(zhǔn)則是加計(jì)扣除75%,也就是175萬(wàn)
2019-09-16 16:14:37
您好!企業(yè)開(kāi)展研發(fā)活動(dòng)中實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用,未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益的,在按規(guī)定據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上,按照本年度實(shí)際發(fā)生額的50%,從本年度應(yīng)納稅所得額中扣除;形成無(wú)形資產(chǎn)的,按照無(wú)形資產(chǎn)成本的150%在稅前攤銷。
2016-10-22 14:30:44
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