老師,您好,現在按新會計制度,計提增值稅不需用應交 問
沒有那個規定的哈,你按自己的正確思路做賬就行 答
匯算清繳扣除類調整項其他是只填需要調增的那項 問
不管是否要調增,有對應的項目都得填報 答
老師,公司有幾個員工備用金報銷賬目建在A公司,出納 問
你好,B公司應該借其他應收款,貸銀行存款。 答
當月收到紅沖發票電子稅務系統需要怎么處理嗎 問
當月收到紅沖發票,若原發票已經抵扣過,則需要填寫進項轉出 答
老師好,充值卡里面有100萬,客戶只使用了95萬,最后5 問
一致掛著就行了,除非要注銷了,轉入營業外收入 答

某電視機廠為裝修該廠的展銷廳購進建筑裝飾材料,取得的增值稅專用發票上注明的稅額1300元應計入( )。A 應交稅費-----應交增值稅的借方 B在建工程 C 應交稅費-----應交增值稅的貸方 D 固定資產
答: 你好,這個題答案是A
購進的原材料入庫后領用用于工程安裝,開的增值稅專用發票,會計分錄借方應交稅費-應交增值稅進項稅額,那領用后增值稅是不是要轉出?分錄怎么做?
答: 你好!這個是不用轉出的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
本月購進一批裝飾材料 取得增值稅專用發票 注明增值稅稅額30萬元,企業資產處領用15%用于裝修職工食堂
答: 您好,用于裝修職工食堂的進項稅不能抵要轉出 借:管理費用-福利費 30*0.15 貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅轉出 30*0.15

