老師,2024年匯算清繳交2023年的企業(yè)所得稅4279.21 問
你好,這個(gè)在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類其他里面填就好了。 答
公司24年暫估20萬成本,到25年5月31日都未取得發(fā)票 問
你好,你這個(gè)本身就是虛擬的,是不是? 答
之前的會(huì)計(jì)沒有計(jì)提23年房租,沒有支付,也沒有計(jì)提,2 問
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則必須做以前年度損益調(diào)整。 如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則利潤分配未分配利潤,或者是直接做到今年的管理費(fèi)用。 答
匯算清繳的時(shí)候想把之前沒有一次性扣除的一次性 問
借:所得稅費(fèi)用 貸:遞延所得稅負(fù)債 次年開始每年借遞延所得稅負(fù)債貸所得稅費(fèi)用。 答
2024年制造業(yè)進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減5%的金額在24年12月退 問
2024年制造業(yè)進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減5%的金額在12月退回,應(yīng)填在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(四)》“二、加計(jì)抵減情況”的第3列“本期調(diào)減額”。同時(shí)按公式計(jì)算第4列“本期可抵減額”、第5列“本期實(shí)際抵減額”和第6列“期末余額”。 是否更正12月申報(bào)表視情況而定,若退回是因申報(bào)錯(cuò)誤等,通常需更正 答

增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,增值說普通發(fā)票不能抵扣進(jìn)項(xiàng)的。這里的進(jìn)項(xiàng)是什么
答: 進(jìn)項(xiàng)稅額~~~~~~~~~~~~~~~
老師好。7月份開銷項(xiàng)發(fā)票增值稅出來,那7月份進(jìn)項(xiàng)沒有抵扣,7月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票增值稅到8月份進(jìn)項(xiàng)增值稅抵扣,那7月份銷項(xiàng)增值稅發(fā)票能不能抵扣7月份銷項(xiàng)發(fā)票呢?老師好。
答: 開票日期是八月份的,你想抵扣七月份的銷項(xiàng)抵扣不了的。
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)抵扣是在哪里抵扣
答: 你好,是認(rèn)證嗎?勾選或者掃描或者去稅務(wù)局自助上,看你單位用的那個(gè)
老師好,我們進(jìn)項(xiàng)發(fā)票用不完,開會(huì)開增值稅票能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?(也就是說費(fèi)用的增值稅票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?)
老師,一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以分次抵扣嗎,因?yàn)橐淮蔚挚哿宋覀兙徒徊涣硕惲?,我們想交一些增值?/a>
老師,實(shí)操中增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是拿到了就勾選認(rèn)證,如果本月不需這么多就在賬上留抵,還是本月按需勾選認(rèn)證抵扣,哪種實(shí)操中更好些?
請問,以前的2020年增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,還沒有抵扣,會(huì)過期?很多專票進(jìn)項(xiàng),全部一次性認(rèn)證,還是用多少認(rèn)證多少?


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2019-12-19 19:43
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2019-12-19 19:43
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2019-12-20 09:00