
老師 想請教一個問題 我們公司上個月銷售出去一批貨物,發票也已經開出去了,對方已經認證做賬了,這個月退回了兩件,發票這塊怎么操作?不可以部分沖紅吧,對方應該怎么調賬,我方應該操作?
答: 您好!這個你們退回的2件不會再發新的2件給他了嗎?
我們公司7月銷售的貨物對方發票已經認證了,但是之后發現我方把發票單位開錯了,9月份我方已經開具了正確的藍字發票給對方,我紅票還沒開,怎么做賬?
答: 你好,根據藍字發票再做銷售分錄 借;應收賬款 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
一批貨款53萬元,6月13日先付43萬元款,14日收到貨物,還有十萬沒付,并且發票7月17日才收到,未認證!從六月份開始怎么做賬
答: 借;預付賬款 貸;銀行存款 借;原材料 貸;預付賬款


欣欣 追問
2019-12-19 15:29
宋生老師 解答
2019-12-19 15:36
欣欣 追問
2019-12-19 15:38
宋生老師 解答
2019-12-19 15:44