
你好老師,現(xiàn)在在認(rèn)證19年12月份的發(fā)票,認(rèn)證的過程中發(fā)現(xiàn)12月份開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)票稅號(hào)錯(cuò)誤,現(xiàn)在認(rèn)證不了。12月份開出去的發(fā)票沒有辦法抵扣,請(qǐng)問這個(gè)怎么處理,才能少交點(diǎn)稅。謝謝老師
答: 您好 這種情況沒辦法少交稅了
只要是認(rèn)證了的發(fā)票都會(huì)采集嗎采集了的是不是可以以后抵扣如果我想要把當(dāng)期采集的以后抵扣,我的進(jìn)項(xiàng)票要分開,分期做帳,是嗎?
答: 認(rèn)證了的發(fā)票,下個(gè)申報(bào)期就要申報(bào)抵扣。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我之前收到一張進(jìn)項(xiàng)票,未付款先收到票。上個(gè)月已進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在公司確認(rèn)這筆不用付款。對(duì)方要求退回發(fā)票。請(qǐng)問我在發(fā)票上需要做什么處理嗎?
答: 您好,你需要開紅字申請(qǐng)單,然后開出來給對(duì)方開紅字發(fā)票,然后給你進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

