
老師,請問我們2018年沒給對方開具發(fā)票,之前的會計做成無票收入了,但是人家現(xiàn)在又要我們開具增值稅發(fā)票,但是稅率已經(jīng)變了,該怎么開呢,如果補開的話會不會涉及虛開發(fā)票呢,畢竟之前無票收入已經(jīng)有確認(rèn)銷項稅了
答: 那之前我們賬上已經(jīng)做了無票收入算了銷項稅了,那賬上應(yīng)該怎么反映呢
老師,請問我們2018年沒給對方開具發(fā)票,之前的會計做成無票收入了,但是人家現(xiàn)在又要我們開具增值稅發(fā)票,但是稅率已經(jīng)變了,該怎么開呢,如果補開的話會不會涉及虛開發(fā)票呢,畢竟之前無票收入已經(jīng)有確認(rèn)銷項稅了,賬上還要確認(rèn)這個銷項稅嗎
答: 跟你專管員溝通下,允許你開之前的稅率可以開
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問開具發(fā)票時,實際銷售A,B,C,D,E(共100個)商品,但開票直接開A100個,金額一致。算虛開增值稅發(fā)票嗎?
答: 這樣也會被追責(zé)嗎?因為對方算上國內(nèi)數(shù)一數(shù)二的電商了,要求這樣開票。


超級的花生 追問
2019-12-17 17:19
龍楓老師 解答
2019-12-17 19:04