老師,請問下,期初庫存 是不是月末加上銷售出去的 問
現(xiàn)在要期初 庫存 答
老師,請問工商年報的納稅總額,包括個稅的嗎 問
填寫說明,是外資機構(gòu)包括。意思是其他不包括嗎 答
首單退稅港雜費代理開不了代稅點的可以嗎 問
首單退稅時,港雜費代理不開具帶稅點發(fā)票不建議接受,會影響退稅申請、引發(fā)稅務(wù)核查。可明確向代理提出開票要求,或更換開票主體、代理來解決。 答
請問小規(guī)模上月開具的專票,下月紅沖不需要繳納稅 問
小規(guī)模也會改變嗎?不是按季度征收稅費嗎 答
老師,請問下茹菓25年利潤高于300萬了 那就不屬于 問
來年要是利潤低于300w呢 優(yōu)惠政策還能繼續(xù)享受么 答

羅老師,我想問個問題,早上也問過你了,但還有疑問,就是用單位往來款購買固定資產(chǎn),因為往來款轉(zhuǎn)入本單位的時候財務(wù)會計是這樣記賬的:借:其他應(yīng)收款貸:其他應(yīng)付款預(yù)算會計不做賬。那用這筆往來款項購置固定資產(chǎn)的時候,能不能這樣記賬:(只記財務(wù)會計賬)1.借:其他應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)收款2.借:固定資產(chǎn) 貸:累計盈余這樣做的話,到時候每月按正常記提固定資產(chǎn)折舊時,是否賬不平呢?
答: 您好,用這筆往來款項購置固定資產(chǎn)的時候,能這樣記賬。 (只記財務(wù)會計賬) 1.借:其他應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)收款 2.借:固定資產(chǎn) 貸:累計盈余 這樣做的話,到時候每月按正常計提固定資產(chǎn)折舊時,不會賬不平的。
老師 請問籌建期購置固定資產(chǎn)欠款記入應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款喃?謝謝!
答: 應(yīng)付賬款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
這題車輛的上牌費和購置稅不是記到固定資產(chǎn)里面嗎怎么記到了其他應(yīng)付款里面呢
答: 這個是代客戶的,不是自己的
你好,在在其他應(yīng)付款和往來資金里購固定資產(chǎn),怎么做分錄,借:其他應(yīng)付款-工作室 貸:其他應(yīng)收款-往來資金,固定資產(chǎn)咋表現(xiàn)出來呢
事業(yè)單位學(xué)校用其他應(yīng)付款購置固定資產(chǎn),借其他應(yīng)付款,貸銀行存款;借固定資產(chǎn),貸累計盈余對嗎
收專項資金時,借記銀行存款貸記其他應(yīng)付款。用此項資金購置固定資產(chǎn)時如何處理?既核銷專項又記資產(chǎn)。
老師您好,我們2019.6月,做了一比分錄 借:固定資產(chǎn)-辦公家具 81061 貸:其他應(yīng)付款-法人81061,但是一直沒有計提折舊,現(xiàn)在這個應(yīng)該怎么做

