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May
于2016-04-12 14:44 發布 ??1106次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-04-12 14:46
請看圖片。
May 追問
2016-04-12 14:47
金額搞不平了。
2016-04-12 15:44
老師,稅金當月抵扣了,所以做進去了,關稅和付外匯的手續費是不是都要列入原材料成本啊!
2016-04-12 16:00
好,謝謝
鄒老師 解答
借;應付賬款-暫估 貸;原材料等科目
2016-04-12 15:14
暫估的時候不用考慮進項 金額怎么會不平呢
2016-04-12 15:45
關稅計入成本,手續費你可以計入財務費用
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請問老師,暫估應付賬款,下月初用紅字沖回,等收到發票再處理,怎么做分錄呢?
答: 你好!暫估入庫的時候借:原材料(等) 貸:應付賬款 下個月沖紅做相同科目只是數字是紅的就可以。
之前暫估的,現在要紅沖不知道怎么做了?
答: 請看圖片。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,1月份的估價跟3月份進來的發票金額相差一點點,怎么沖平?
答: 紅字沖銷1月份憑證,3月份做個正確的入帳。
老師,沖回上月暫且入庫商品的會計分錄要怎么寫呢
討論
都已經攤入產品成本了,這3噸。該怎么處理啊? 采購A原材料月末發票沒到,暫估入庫,同時登記材料帳時。假如A材料(數量:30噸,金額:500萬),下月初發票到了A材料(數量:33噸,金額:560萬),先沖銷一下上月末的暫估A材料(數量為負數30噸,金額:負數500萬),在登記一筆A材料(數量:33噸,金額:560萬)。可是發票的噸數比暫估的噸數多了3噸,金額也多了60萬?原來暫估的30噸,都已經攤入產品成本了,這3噸。該怎么處理啊?
沖回上月暫且入庫商品的會計分錄要怎么寫呢
月初暫估,月底沖紅,換是月底暫估,下月初沖紅?
請教一個問題。我們9月份出口貨物支付了一筆運費,但是運費發票對方在10月初才開出。為了真實的反應企業利潤,那么這筆運費是否可以作為9月份的銷售費用-運輸費入賬?是否要9月份暫估,然后在10月份沖紅再重新記一遍運輸費?還是發票直接附在9月份的記賬憑證后面就可以?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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2016-04-12 14:47
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2016-04-12 15:44
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2016-04-12 16:00
鄒老師 解答
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鄒老師 解答
2016-04-12 15:14
鄒老師 解答
2016-04-12 15:45