老師,在勞動合同里面的服務期,公司對個人和個人對 問
公司對個人和個人對公司需要支付的是 經濟賠償金 答
老師,我現剛到新公司上班,這公司是反向開發票的,第 問
同學,你好 你具體是什么業務? 答
匯算清繳問題:假設2024年發生的費用支出,在2025年5 問
應重新修改 2024 年度匯算清繳數據。按規定,以前年度未取得發票的支出,后續取得符合規定發票,可追補至支出發生年度稅前扣除,需向主管稅務機關專項申報及說明 答
老師您好 請問所得稅年報 報表里 業務活動表 問
業務活動表 本月數是24年1-12月 答
老師,發現2022年多計提的企業所得稅,在2025年應該 問
你好,借應交稅費應交增值稅貸利潤分配未分配利潤 答

老師,您好,想請教個問題:公司在2019年10月已支付對方50%預付消防工程款3萬元,并已出賬借:預付賬款 貸:銀行存款,于2019年12月收到了對方全部開具的發票(總價6萬元),但是由于驗收問題,未支付對方尾款3萬元,(可能會在關賬后付款也可能是跨年付款),而現在公司即將關賬,請問公司如何賬務處理較為合理?
答: 你根據發票入賬,未支付的確認應付賬款
預付的工程款查了有兩種處理:一、借:預付賬款 貸:銀行存款 拿到發票后借:在建工程 貸 :預付賬款;二、預付款的時候直接借:在建工程--**工程--預付款 貸:銀行存款 拿到發票以后竣工結算一并做,借:固定資產 貸:在建工程---預付款,這兩種處理方法那種更好?兩種處理方法的不同是什么?
答: 你好,個人建議用第一種 預付沒有取得發票,計入預付賬款核算,取得發票計入在建工程,同時沖銷預付,完工了轉為固定資產
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,你好,我們公司4月份付房租45000元,6.30收到發票37500元,因疫情減2個月房租7500元,4月份付款,賬務處理:借預付賬款45000元,貸銀行存款45000元 ,收到發票后的賬務怎么處理呢?
答: 那你6月按發票金額計入費用就可以
裝修廠房門窗預付賬款5萬元,裝修完成后全部應付10萬元。分錄借預付賬款50000貸銀行存款50000完工后借在建工程100000貸預付賬款50000銀行存款50000,這樣賬務處理對嗎?
5月20日付了一筆工程款 當時未收到發票 賬務處理先做成了 借:預付賬款 貸:銀行存款 6月20號收到工程款發票 但是開票日期是5月22日 這個要怎么做賬
預付設備款,分錄借預付,貸銀行,發票開過來是需要安裝的設備。借,在建工程。貸銀行存款(補付金額),預付賬款。其他應付款(預留5%質保金)沒有一預到底,這種賬務處理可以嗎?

