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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-12-12 10:32

你這個做內賬吧?內賬可以這樣

經查證是匿名用戶 追問

2019-12-12 10:39

上個季度的外賬也是這樣做的,咋辦呀

maize老師 解答

2019-12-12 10:41

不是吧,這個發生費用做借管理費用開辦費 貸其他應付款,這樣才可以,買材料和固定資產做原材料和固定資產 ,裝修做長期待攤費用

經查證是匿名用戶 追問

2019-12-12 11:17

但是裝修基本上是自己和找人做的,不是那種裝修公司,所以是沒有票的,那請問現在應該要怎么調整下呢

maize老師 解答

2019-12-12 11:19

這個做長期待攤費用之后攤銷做費用匯算清繳納稅調增

經查證是匿名用戶 追問

2019-12-12 11:22

那前期那個出資做的現金那個需要怎么調整下嗎?

maize老師 解答

2019-12-12 11:27

你上面那個分錄不對,需要刪除,

經查證是匿名用戶 追問

2019-12-12 13:20

已經過賬了,報過稅, 請問現在是要做個相反的分錄沖銷掉嗎?那,現金就會成負的,具體應該怎么做呢,謝謝

maize老師 解答

2019-12-12 13:22

籌建期裝修這個做借長期待攤費用 借主營業務成本 負 數,管理費用 負數

經查證是匿名用戶 追問

2019-12-12 13:26

那前期做的那個出資分錄是不是要出相反的分錄,借他應付款 貸庫存現金,全部金額沖銷掉呢

maize老師 解答

2019-12-12 13:32

現在沒有驗資了,最好是銀行打款備注投資款,你這個借他應付款 貸庫存現金, 不需要改

經查證是匿名用戶 追問

2019-12-12 13:48

就是前期做的那筆出資款的分錄,借庫現,貸其他應付款不需要更改,但是裝修費需要更改,通過長期待攤費用進行分攤的,是嗎?

maize老師 解答

2019-12-12 13:52

是的,對,之前那個不改了,

經查證是匿名用戶 追問

2019-12-12 13:53

好的,謝謝

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相關問題討論
你這個做內賬吧?內賬可以這樣
2019-12-12 10:32:31
好的,舉個例子來講解一下吧,假設某公司小規模納稅人,本期到期的其他應付款為16000元,根據會計準則,當期發生的主營業務收入需要減去到期的其他應付款,這樣該企業本期的實際主營業務收入為15841.58元,減去本期實際應繳稅費(如增值稅)158.42元,就是本期應確認的主營業務收入15841.58-158.42=15683.16元。因此,上述公司其他應付款轉為主營業務收入的會計處理就是:借:其他應付款16000,貸:主營業務收入15683.16,貸:應交稅費158.42
2023-03-20 12:24:47
你好,是這樣做分錄的.
2022-04-01 11:44:19
你好這個沒有問題可以這樣,就是產品先做庫存商品或者是原材料不是直接做主營業務成本
2021-06-16 11:32:25
按下面這個做,看截圖
2020-03-05 09:54:25
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