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差不多先生
于2019-12-12 09:03 發布 ??788次瀏覽
俞老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
2019-12-12 09:09
一正一負就可以了!借應收賬款負數貸主營業務收入負數應交稅費負數然后再做一筆正數
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2月份開給客戶發票,現在發票聯與抵扣聯退回來了,開具紅字后再開新發票給他,會計分錄怎么做?
答: 一正一負就可以了! 借應收賬款負數 貸主營業務收入負數 應交稅費負數 然后再做一筆正數
收到的抵扣聯先認證了,發票聯沒入賬 會計分錄怎么做呢?這樣合規么?
答: 需要先入賬,借xx 進項稅額 貸xx
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
發票聯和抵扣聯合在一起做分錄吧
答: 發票聯放在憑證后面,抵扣聯是每個月的抵扣聯裝訂保存的
貸款利息發票抵扣聯如何做賬會計分錄如何寫
討論
購買材料的增值稅票、抵扣聯當月未抵扣、發票聯當月做賬、可以嗎?會計分錄怎么做
拿到增值稅專用發票抵扣聯需要馬上做會計分錄嗎
開具來的增值稅專用發票的住宿費怎么做會計分錄?附發票聯,抵扣聯怎么辦?
單位是一般納稅人記賬時進項稅的發票聯合抵扣聯分開記不抵扣聯已認證要怎么記會計分錄;
俞老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
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