那個(gè)老師啊 我有一點(diǎn)沒明白 原材料的入賬價(jià)值到 問
原材料的入賬價(jià)值包括運(yùn)輸中的合理損耗。 原材料的入賬成本即原材料的所有采購成本:包括購買價(jià)款、相關(guān)稅費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)以及其他可歸屬于存貨采購成本的費(fèi)用 答
24年所得稅匯算清繳A107010這張表沒有了嗎,,原來填 問
A107010的表單已經(jīng)取消了。 在主表100000的 ? 22行:減:免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除(22.1+22.2+…) 填優(yōu)惠的合計(jì)金額 22.1行:填報(bào)具體的優(yōu)惠事項(xiàng)名稱 答
你好老師。我公司2024年賣出一輛公車,收款81522元 問
是的,是的。這里忽略就可以的,因?yàn)槟阗~上做的是固定資產(chǎn)清理。 答
建筑業(yè),開票100萬,但回款只回了50萬,如何確認(rèn)收入:是 問
收入按履約進(jìn)度確認(rèn),非開票或回款金額。 會(huì)計(jì)收入:按合同履約進(jìn)度(如完工百分比)確認(rèn),與開票、回款無關(guān)。 增值稅:先開票的按開票金額(100 萬)申報(bào);未開票的按收款或合同約定收款日確認(rèn)(如 50 萬)。 企業(yè)所得稅:按年度完工進(jìn)度確認(rèn),與履約進(jìn)度一致 答
老是你好,我想問一下匯算清繳的問題,2024年做的營 問
您好親,調(diào)減,納稅調(diào)減 答

老師,你好,我們是一家外貿(mào)出口企業(yè),12月初在進(jìn)行出口退稅申報(bào)時(shí)有10筆單子出現(xiàn)了一點(diǎn)問題,出口退稅系統(tǒng)反饋疑點(diǎn)顯示報(bào)關(guān)單號(hào)不在海關(guān)信息中,我想咨詢一下出口退稅申報(bào)有期限嗎
答: 你好 有期限的,在次年的四月前,一定要申報(bào)退稅 顯示不在海關(guān)信息中,可以等到下期再申報(bào)
我公司是生產(chǎn)出口企業(yè),每個(gè)月有報(bào)關(guān)出口貨物,可是為什么我公司每個(gè)月未在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)進(jìn)行免抵退稅的申報(bào)?而是在第二年的規(guī)定日期之前把上一年一整年的弄一下?我看別家出口公司每個(gè)月有在出口退稅系統(tǒng)進(jìn)行申報(bào),請問這是為什么?剛接觸出口退稅這一塊,還不是很懂
答: 您好,正常情況下,是按月做出口退稅申報(bào)的,你說的一年一報(bào)肯定是不正規(guī)的,這樣還會(huì)導(dǎo)致你們延遲收到退稅款。原來是一年申報(bào)是因?yàn)闆]有專門人員在做這個(gè)事情,而且業(yè)務(wù)應(yīng)該也不多,你新接手,那就應(yīng)該根據(jù)正規(guī)流程來操作,有業(yè)務(wù)的就按月來及時(shí)進(jìn)行申報(bào)。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,請問我們申報(bào)出口退稅的時(shí)候,提示企業(yè)申報(bào)系統(tǒng)版本與CKTS版本不符,請使用相同版本系統(tǒng)辦理業(yè)務(wù),是需要更新出口退稅系統(tǒng)后,在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)重新做一遍數(shù)據(jù)上傳嗎?
答: 更新之后你看下,只要填寫好了一般是不用二次上傳的


邱 追問
2019-12-11 13:45
邱 追問
2019-12-11 13:46
老江老師 解答
2019-12-11 13:47
邱 追問
2019-12-11 13:49
老江老師 解答
2019-12-11 13:51
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老江老師 解答
2019-12-11 13:53
邱 追問
2019-12-11 13:57
老江老師 解答
2019-12-11 13:58